Обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

Программа для заполнения 3-НДФЛ бесплатно

Обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

Декларации периодически обновляются, и порой невозможно уследить за обновлениями, и велика вероятность пользоваться устаревшей формой деклараций.

Чтобы больше не ошибаться в оформлении отчетности, налоговики опубликовали на официальном ресурсе две программы, которые помогут в заполнении документации.

Программа для заполнения 3 НДФЛ автоматически обновляется и формирует актуальные декларации.

Бесплатные ПО для заполнения декларации 3-НДФЛ

Для отчета перед налоговой инспекцией за получение дополнительной прибыли от продажи имущества, выигрышей в лотерею, гонораров или участия в инвестиционных товариществах, гражданином заполняется декларация 3 НДФЛ. Программа для оформления бланка предоставляется бесплатно на официальном ресурсе налоговой службы, где можно ее скачать.

ФНС предлагает гражданам не одно ПО, а два:

  1. Декларация 2017, которая позволяет безошибочно заполнить формуляр. На 2019 год добавлены обновления. ПО Декларация скачать можно на официальном сайте ИФНС.
  2. Налогоплательщик ЮЛ. С помощью этой программы гражданин и юрлицо вправе заполнить не только декларацию по доходам, но и другую отчетную документацию.

Эти ПО разрешены Законодательством РФ: там доступна актуальная версия бланка, в зависимости от даты обновления.

По декларация 2017

Это программное обеспечение позволяет формировать такой бланк, как декларация 3 НДФЛ за 2017.

Программа обновлена и для подачи отчетности за 2018 год, но в статье рассмотрена предыдущая версия, так как особых перемен в ПО не было, за исключением обновления бланка 3-НДФЛ, или КНД 1151020 согласно Приказу ФНС России № ММВ-7-11/569 от 03.10.2018. Программа по заполнению 3 НДФЛ находится на портале налог ру. Чтобы ее найти с главной страницы, нужно:

  1. Пройти по ссылке nalog.ru. Спуститься вниз страницы и в нижнем левом углу будет список услуг, где первой строчкой выступает надпись «Программные средства».
  2. Нажать на надпись, после чего появится страница со списком ПО, которые ФНС предоставляет бесплатно. Там же во второй строке появится программа Декларация.
  3. Нажать на название ПО. После этого откроется окно с описанием программного обеспечения, а внизу страницы — установочный файл, файлы с аннотацией и инструкцией к установке.

Так как сотрудники инспекции регулярно обновляют ПО и публикуют обновленные версии, вы вправе выбрать необходимую и скачать его. Чтобы разобраться в работе программы, ниже описаны главные разделы, которые нужно заполнить для формирования отчета КНД 1151020.

Раздел «Задание условий»

Сначала нужно ввести общие сведения: о типе бланка (для резидента или нерезидента), номер инспекции, муниципальный округ, признак плательщика, а также информацию о прибыли.

Пошаговый алгоритм:

  1. После выбора вида бланка, нужно задать номер ФНС. Нумерацию выбирают из справочника, который загружен в ПО. Для этого необходимо нажать на три точки около строки и выбрать нужную службу.
  2. Если в реестре нет той ФНС, в которую бланк направляется, то можно нажать соответствующую кнопку и выбрать доступный вариант решения проблемы.
  3. Номер корректировки нужен, если формуляр по этим доходам подается с исправлениями. Если же в первый раз, то оставляем цифру 0.
  4. ОКТМО регламентированы Приказом Росстандарта № 159-ст от 14.06.2013.
  5. Признак плательщика — категория граждан: физлицо, ИП, частный адвокат, нотариус либо глава КФХ. Здесь нужно выбрать соответствующий тип.
  6. Далее проставить «галочку» напротив типа прибыли, который будет декларироваться.

После того как критерии установлены, нужно перейти к следующему шагу.

Раздел «Сведения о декларанте»

В этом разделе гражданин указывает информацию о человеке, который подает КНД 1151020. Раздел со сведениями прост — здесь указывают:

  • Ф.И.О., ИНН, дата и место рождения плательщика сборов;
  • вид документа, который подтверждает личность. Его можно выбрать из предлагаемого списка. В примере выбран российский паспорт;
  • номер телефона.

Важно написать гражданство плательщика в соответствующем поле.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Раздел о прибыли — главный во всем формуляре. Здесь декларант прописывает сведения об источнике дополнительных средств — выплаты, дату, сумму прибыли, а также вычтенные средства. Помимо этой информации, требуется подробно проставить код и в конце ввести общую сумму прибыли.

Алгоритм:

  1. Выбрать тариф по налогу: 9, 13 или 35%. При подаче отчета по вычету и прибыли выбирают «13» желтого цвета.
  2. Нажать на «зеленый плюсик», чтобы добавить источник, из которого поступают средства, и заполнить поля и ячейки. Этим источником выступает работодатель, а требуемые сведения указаны в 2-НДФЛ, которую руководитель вправе выдать сотруднику на руки.
  3. Затем указывается ежемесячная прибыль, запись которой создается нажатием на «зеленый плюсик» в подразделе ниже. При заполнении справки по каждому типу дохода в этом подразделе, нужно указать код прибыли. Шифр указан в соответствующем списке, который можно получить, нажав на многоточие напротив строки.
  4. Заполняя каждую карточку и нажимая «ОК», образуется новая запись. Таким образом, отчетность за 7 месяцев выглядит так.
  5. После этого нужно суммировать цифры и подсчитать процент. Для этого есть нижние строки.

Раздел «Вычеты»

После заполнения сведений о декларанте, а также о доходах, нужно оформить главу «Вычеты». Здесь указывается информация о возмещении потраченных денег. Потому в этом разделе четыре вкладки с типами вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

Если нужен стандартный, то выбирают шифр вычета и менялось ли количество детей. В «месяцах» стоит указать, сколько средств потрачено на ребенка.

Социальные назначаются, если декларант тратил средства на соцнужды, обучение детей, делал взносы в фонды. Здесь нужно указать суммы и то, на что затрачивались средства. При заполнении сведений о добровольном страховании, нужно заполнить карточку.

Желая возместить деньги, потраченные на приобретение собственности, заполняется раздел Имущественный. Для оформления необходимо нажать «зеленый плюсик» и заполнить карточку. После чего нажать на кнопку «Да».

После заполнения соответствующих разделов, человек нажимает кнопку «Проверить». После этого программа автоматически проверит сведения и при обнаружении недочетов укажет на них. Также программа позволяет предварительно просмотреть, как декларация КНД 1151020 будет выглядеть после печати, нажав на соответствующую кнопку в верхней панели.

Затем декларацию переводят в формат .xml и сохраняют на ПК для отправки в ФНС. Если планируется отнести документацию самостоятельно, то бланк распечатывается.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ»

ПО Налогоплательщик ЮЛ аналогично программному средству Декларация 2017, но функционал и список документации, которую можно оформить, больше. Чтобы правильно заполнить бланк КНД 1151020, нужно изучить программу Налогоплательщик. 3 НДФЛ в этом ПО заполняется несколько иначе — с предварительным созданием записи декларанта.

Первоочередно создается запись о декларанте:

  1. Возле надписи «Не выбран налогоплательщик» красным шрифтом на верхней панели, нужно нажать на троеточие и заполнить карточку. После создания запись выделится синим цветом, и гражданин должен нажать кнопку «Выбрать» в правом нижнем углу.
  2. Затем возвращается на главную страницу и выбирает тип бланка — 3-НДФЛ.
  3. В пустой таблице декларант нажимает кнопку «Создать» в правом углу над таблицей.
  4. Открыть появившуюся надпись, дважды щелкнув мышкой.
  5. После открытия формуляра титульник автоматически заполняется сведениями выбранного плательщика сборов.

Теперь гражданин самостоятельно заполняет разделы, соответствующие его требованиям. Важно, что программа самостоятельно подсчитывает цифры, а затем перепроверяет сведения и подсчеты. И если обнаружится недочет либо другая ошибка, то внизу это отразится в виде комментариев.

Автоматический контроль и расчет данных проводится нажатием на соответствующую кнопку панели:

Согласно Информации ФНС России, с 1 января 2019 года в России началась Декларационная кампания-2019, которая заключается в обязательной подаче бланка по доходам за 2018 год до 30 апреля 2019. Сдача отчетности не подразумевает уплату сбора до этой даты — граждане, ИП и юрлица вправе внести налоговые средства до 15 июля 2019.

Это правило касается только тех граждан, которые решили отчитаться по дополнительной прибыли. Если человек планирует вернуть часть потраченных денег, то такой бланк можно подать на протяжении всего года. Но если гражданин хочет и возместить средства, и объявить о полученных деньгах, то документация предоставляется до 30 апреля.

Источник: //NalogObzor.info/publ/besplatnye-programmy-dla-formirovania-3-ndfl-na-komputere

Заполнение 3-НДФЛ в программе “Декларация” при заявлении вычета за покупку квартиры

Обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

Заполнение декларации по подоходному налогу с помощью специального программного обеспечения является вторым по популярности способом подготовки 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в программе “Декларация.2017” при заявлении имущественного вычета по расходам на покупку квартиры или строительство дома.

Шаг 1. Устанавливаем и запускаем программу

Скачать программу “Декларация” для заполнения 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 и 2014 год вы можете на нашем сайте, сайте ФНС или ГНИВЦ.

В открывшемся окне сразу попадаем на первую вкладку “Задание условий”.

Обратите внимание, что некоторые из условий уже установлены (тип декларации, вид доходов и признак налогоплательщика) и их менять не нужно.

Шаг 2. Заполняем первую вкладку “Задание условий”:

Номер инспекции

Узнать к какой инспекции вы прикреплены можно с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес”, расположенного на нашем сайте. Для этого необходимо указать адрес проживания (прописки по паспорту). Поле “Код ИФНС” заполнять не нужно.

Номер корректировки

Данное поле не трогаем. “1” ставится только если сдается уточненная налоговая декларация, в которой исправляются ошибки в ранее сданной и принятой к проверке декларации.

ОКТМО

Данное поле можно не заполнять, оно заполнится автоматически, после указания ОКТМО работодателя.

При заявлении вычета указывается ОКТМО работодателя, а при уплате НДФЛ, с полученного от продажи имущества дохода, – ОКТМО места постоянной прописки.

На этом заполнение вкладки “Задание условий” завершается.

Если декларация заполняется и сдается представителем, необходимо заполнить блок “Достоверность подтверждается”, где следует указать ФИО представителя и реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

Шаг 3. Заполняем вторую вкладку “Сведения о декларанте”

Заполнять данный раздел необходимо в точном соответствии с паспортом, в противном случае налоговый орган может отказать в приеме декларации.

Вкладку “Код страны” менять не нужно.

Шаг 4. Заполняем третью вкладку “Доходы, полученные в РФ”

В данном разделе нужно указать источники дохода, полученного в году, за который заявляется вычет.

Для этого, рядом с блоком “Источники выплат”, нажимаем на зеленый плюсик. В открывшейся вкладке указываем наименование работодателя, его ИНН/КПП и ОКТМО. Все эти сведения можно взять из справки 2-НДФЛ.

Если вместе с имущественным вычетом одновременно заявляется стандартный, то в открывшейся вкладке необходимо поставить галочку напротив строки “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”.

Проверить или исправить введенные сведения об источнике доходов можно нажав на кнопку, обозначающую руку, указывающую на блокнот, а удалить данные – нажав на красный минус.

Шаг 5. Вносим сумму полученного дохода помесячно

Для этого нажимаем на зеленый плюс во втором блоке раздела и выбираем вид полученного дохода, нажав на кнопку “Код дохода”.

Для з/п по трудовому договору выбираем код “2000 – Заработная плата и иные доходы во исполнение трудового договора”, для доходов по договорам ГПХ – код “2010 – Работы по договорам гражданско-правового характера”.

Затем указываем сумму дохода и месяц его получения.

Код дохода, сумму и месяцы получения его получения лучше брать из справки 2-НДФЛ.

Если доход не изменялся в течение года и каждый месяц вы получили одну и ту же сумму (по справке 2-НДФЛ), можно воспользоваться кнопкой “Повторить доход”.

Затем в строках ниже указываем облагаемую налогом сумму дохода (строка “Налоговая база” в справке 2-НДФЛ), сумму налога исчисленную и удержанную.

Последнюю строку “Авансовые платежи иностранца” не заполняем.

Пример правильно заполненной вкладки “Доходы, полученные в РФ”:

Шаг 6. Переходим к заполнению вкладки “Вычеты”

По умолчанию программа переводит нас на вкладку “Стандартные вычеты”. Если вместе с вычетом за квартиру вы не планируете получать стандартный вычет, галочку со строки “Предоставить стандартные вычеты” убираем и переходим во вкладку “Имущественный”.

Затем ставим галочку “Предоставить имущественный налоговый вычет” и нажимаем на зеленый плюсик, чтобы добавить данные о приобретенной квартире, по которой будет заявляться вычет.

Шаг 7. Вносим в программу данные о купленной квартире

Способ приобретения недвижимости: по договору купли-продажи (при покупке готовой квартиры) или инвестирования (при покупке новостройки).

Наименование объекта: жилой дом, квартира, комната, з/у с жилым домом или под ИЖС, доли в указанном имуществе.

Вид собственности:

  • Индивидуальная – если квартира приобретена в единоличную собственность.
  • Общая долевая – при покупке квартиры в долю с кем-то (как правило, в браке при разделении доли в квартире между супругами и их детьми, или между родителем и ребенком).
  • Общая совместная с заявлением о распределении расходов – при приобретении жилья в браке без выделения долей (50% у каждого из супругов).Данный вид собственности указывается если вся сумма вычета заявляется одним из супругов, а второй отказывается от него, либо в случае, когда оба супруга получают вычет в установленных ими долях.
  • Общая совместная без заявления о распределении расходов – данный вид указывается, если стоимость жилья превышает 4 млн.руб и заявления на распределения расходов не требуется, так как предельная сумма вычетов, которую может заявить каждый из супругов, составляет не более 2 млн.руб., и перераспределить ее, отдав второму супругу, чтобы он заявил вычет не 2 млн.руб., а 4 млн.руб. – нельзя.Также заявление не потребуется, если один из супругов заявляет его в размере 50%. Связано это с тем, что вычет по общей совместной собственной супругов распределяется по умолчанию в соотношении 50% на 50%.
  • Общая долевая собственность с заявлением о распределении расходов – данный вид собственности указывается при покупке квартиры после 2014 года, когда супруги хотят распределить вычет в пропорции, отличающейся от принадлежащих им долей. Как правило, это происходит если один из супругов не работает и не может получить свою долю вычета или размер доходов второго супруга позволяет получить вычет сразу.Право на распределение вычета при покупке квартиры в долевую собственность супруги получили лишь в 2014 году. При покупке квартиры до 2014 года вычет будет предоставлен только в соответствии с долями в собственности.

Признак налогоплательщика:

  • Собственник объекта – если вычет заявляется при приобретении квартиры в единоличную собственность.
  • Супруг собственника объекта – указывается при заявлении вычета за покупку квартиры в браке (независимо от вида собственности: долевой или совместной).
  • Родителей несовершеннолетнего собственника объекта – если вычет заявляется за ребенка, являющего собственником квартиры.
  • Объект в собственности заявителя и несовершеннолетнего ребенка – если квартира оформлена в собственность родителем вместе с ребенком.
  • Объект в собственности супруга заявителя и ребенка – если квартира оформлена в собственность обоих родителей и ребенка (детей).

Код номера объекта:

Если приобретенная недвижимость имеет кадастровый, условный или инвентарный номер, его необходимо вписать в строку “Номер объекта”, перед этим указав код номера объекта.

Узнать кадастровый или условный номер номер можно в выписке из ЕГРН или в режиме онлайн на сайте Росреестра, указав адрес квартиры.

Место нахождения:

Адрес места нахождения указываем также из выписки ЕГРН или с сайта Росреестра.

В конце указываем дату документа, подтверждающего право на вычет. Для договора купли-продажи необходимо заполнить строку “Дата регистрации права собственности на жилой дом, квартиру, з/у”. Для договоров инвестирования – дату акта о передаче квартиры, комнаты или доли в них.

Год начала использования вычета:

Если вычет заявляется первый раз, указываем год “2017”, если он был заявлен в предыдущих годах – указываем год, когда была подана самая первая декларация на вычет.

Если вы являетесь пенсионером, то не забудьте поставить галочку в строке “Являюсь пенсионером”. Об особенностях получения вычета пенсионерами можно узнать из этой статьи.

Стоимость объекта (доли):

Указываем полную стоимость квартиры, по которой заявляется вычет. Если квартира была приобретена в кредит можете указать также сумму уплаченных процентов.

На этом заполнение блока “Список объектов” завершается.

Строки “Вычет у налогового агента в отчетном году (код 311) и (код 312) заполняются только если они указаны в справке 2-НДФЛ в разделе 4. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты.

На этом заполнение декларации завершается. В самом конце выбираем действие, которое хотим применить к декларации: сохранить, просмотреть, напечатать или проверить.

Источник: //pro-vychety.ru/3ndfl/instruktsii-po-zapolneniyu-v-programme/pri-pokupke-kvartiry

Ифнс — скачать 3-ндфл

Обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ
ИФНС — скачать 3-НДФЛ

В настоящее время на официальном сайте ФНС России работает обновленная версия программы для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ по итогам прошедшего 2017 года.

Также, в разделе можно найти размещенные версии более ранних налоговых периодов.

С использованием программы «Декларация» появляется возможность правильного внесения документальных данных с автоматическим расчетом необходимых показателей.

Осуществляется проверка правильности произведенных расчетов вычетов и сумм налога, с правильным формированием документа с целью его представления в налоговую инспекцию.

Такая программа в свободном доступе находится на сайте ИФНС для скачивания.

Программа «Декларация»

Данная программа необходима любому налогоплательщику, желающему получить налоговый вычет: социальный, имущественный или стандартный.

Также заполнение декларации 3-НДФЛ возможно и в личном кабинете налогоплательщика на самом сайте ФНС.

Представление декларации в налоговую инспекцию доступно в нескольких вариантах:

  • личное представление или с использованием почтовых услуг;
  • через представителя или по телекоммуникационным каналам связи.

Форма декларации представляется в налоговый орган на следующий год после получения дохода.

За счет автоматического формирования листов с проверкой правильного внесения данных программа исключает малейшее появление ошибок, которые возможны в процессе заполнения декларации на бумажных носителях.

Ознакомившись с инструкцией для заполнения, можно понять, насколько эта программа проста и насколько упрощен процесс подготовки.

Скачиваем с официального сайта программу 3-НДФЛ

Для того чтобы подготовить необходимые документы на налоговый вычет, рекомендуется скачать специальную программу Декларация 3-НДФЛ.

На базе внесенных налогоплательщиком данных,  в программе будет сформировано заявление по утвержденной форме, которое потом передается в сами налоговые органы.

Предлагаемая инструкция

Выбранная программа «Декларация» дает возможность автоматического заполнения деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2017 год. При внесении данных, программа проверяет на корректность вносимой информации, что позволяет избежать появления ошибок.

Функциональность программы:

  • введение входной информации, содержащейся в документах налогоплательщика;
  • проведение итоговых расчетов показателей;
  • проведение арифметического контроля данных;
  • контроль над правильностью исчисления льгот и вычетов;
  • правильность исчисленной налоговой базы и суммы налога;
  • формирование файла с расширением XML;
  • подготовка заполненной Декларации с штрих-кодом.

Выбираем декларацию для заполнения формы 3-НДФЛ:

Тип декларации оставляем по-умолчанию (1)

В ячейке «номер  инспекции» вводится номер своей налоговой инспекции. Если данная информация не известна, то ее можно получить на официальном сайте ФНС.

Для начала определяется область, определяется город, затем улица и дом. И откроется полная информация по налоговой. В поле «код ИФНС» будет стоять четырехзначная цифра, которую необходимо вписать в ячейку.

В следующую ячейку необходимо проставить номер корректировки. Если, данная декларация подается в первый раз, то в ячейку необходимо проставить цифру «0» (3).

В ячейке «признак налогоплательщика» остается значение по умолчанию «иное физическое лицо» (4).

Ячейку «имеются доходы» оставляем без изменений (5).

Если достоверность информации подтверждается лично, то есть самостоятельная сдача декларации, то изменения никакие не вносятся (6).

Информация о декларанте

Таблица для внесения личной информации

В данную таблицу вносится полная информация декларанта и проблем для ее заполнения возникнуть не должно:

  • ФИО;
  • ИНН;
  • Дата и место рождения;
  • Гражданство;
  • Паспортные данные.

Вкладка «Доходы, полученные в РФ»

Окно для внесения полученных доходов

Для внесения своих официально полученных доходов служит данная вкладка. Именно с этой общей суммы дохода планируется получение налогового вычета.

Достаточно нажать на зеленый значок плюса и внести информацию полученного дохода в предыдущем 2017 году помесячно.

Доходы заполняются в соответствии со справкой формы 2-НДФЛ, которая получена у работодателя или иные доходы.

Образец с заполненными строками

Заполнив полностью форму декларации 3-НДФЛ, она сохраняется в формате pdf.

Распечатанный на обычном принтере документ, подписанный он сдается в налоговую инспекцию вместе с прилагаемым пакетом документов, в который включены:

  • паспорт;
  • подготовленная с использованием специальной программы 3 НДФЛ декларация и распечатанная;
  • заявление;
  • скан документа ИНН;
  • справка 2-НДФЛ;
  • документы, связанные с объектом вычета (обучение, недвижимость, лечение и так далее).

Программа «Декларация» доступна для скачивания на официальном сайте налоговой инспекции.

Программа «Декларация» для скачивания с официального сайта ИФНС

Помимо автоматического заполнения декларации доступно заполнение декларации вручную или на компьютере. Внесение сведений в декларацию необходимо после сбора всех подтверждающих документов.

Для заполнения декларации используют сведения из справки 2-НДФЛ, выдаваемой работодателем.

Также  могут быть использованы и иные документы, подтверждающие получаемые доходы.

Для получения сведений для декларации используются и расчеты, производимые в соответствии с этими документами.

Показатели денежных сумм в декларации указываются в рублях и копейках.

Однако, это не относится к сумме НДФЛ, отражение которой всегда ведется в рублях. Для подтверждающих сведения документов достаточно составить реестр документов, который прилагается к сканам документов.

После заполнения, каждый лист декларации должен быть пронумерован и на титульном листе декларации в специальном поле проставить количество страниц документа.

С использованием программы «Декларация»  все эти процедуры выполняются в автоматическом режиме.

ИФНС в Фейсбук ИФНС
ИФНС в Твиттере

Контактная информация

Официальный сайт: www.nalog.ru
Горячая линия: 8-800-222-2222

Источник: //oifns.ru/ifns-skachat-3-ndfl/

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ за 2018 год в программе “Декларация”

Обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

Подходит крайний срок сдачи 3-НДФЛ за 2018 год. Не стоит откладывать сдачу этого отчета на последний момент, а уже сейчас задуматься о его заполнении. В заполнении отчета может помочь программа «Декларация». Бесплатно скачать программу «Декларация» 3 НДФЛ 2019 года можно по кнопке в нижней части этой страницы.

За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении именно за тот период, за который вы хотите получить налоговый вычет. Если вам необходимо получить вычет за 2016 год, то необходимо заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, и аналогично за другие годы.

Давайте разберемся, как пользоваться этой программой.

Преимуществами заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год в специальной программе является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов. Так же вы можете не распечатывать ее дома, а скачать на флешку. Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.

Если вы уверены в правильности заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год, то можете ее сохранить и распечатать в двух экземплярах для предоставления в ИНФС. Программы 3-НДФЛ за все годы собраны на странице ФНС по ссылке.

Если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, то для вас будет доступно формирование программы в личном кабинете на сайте ФНС РФ.

Порядок заполнения 3-НДФЛ в программе «Декларация»

После установки программы, подготовьте все необходимые документы, в том числе, являющиеся основанием для получения имущественного социального и стандартного вычетов:

  • свой паспорт
  • ИНН
  • справку о доходах 2 НДФЛ
  • свидетельство о регистрации права собственности
  • договор купли продажи.

Далее можно открыть программу и приступить к заполнению.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ ЗА 2018 ГОД

Сдать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год, можно несколькими способами:

  • предоставить декларацию лично, посетив налоговый орган;
  • поручить своему представителю, оформив на него нотариальную доверенность на сдачу отчета;
  • отправить почтовым отправлением ценным заказным письмом с описью вложения;
  • при помощи личного кабинета налогоплательщика, используя электронную подпись.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год

По кнопке ниже доступна программа для заполнения декларации 3-НДФЛ 2019 года:

Тоже может быть полезно:

Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis.ru посвящены типовым способам решения налоговых и юридических вопросов, но каждый случай уникален.

Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Также вы можете проконсультироваться по телефонам: МСК — 74999385226. СПБ — 78124673429. Регионы — 78003502369 доб. 257

Источник: //tbis.ru/nalogi/programma-deklaraciya

Программа для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ: инструкция

Обновлена программа по заполнению 3-НДФЛ

Физическим лицам, которые по закону обязаны отчитаться о полученных доходах, либо в случае заявления прав на имущественный, социальный или стандартный вычеты, необходимо подготовить документ 3-НДФЛ. В этом поможет программа Декларация 2018.

Отчет в 2019 году необходимо сдавать в обновленной форме. Когда появится программа? Как грамотно заполнить отчетность? И на какие изменения стоит обратить внимание налогоплательщику?

Что нового в Декларации 2018

На первый взгляд обновленная программа для заполнения декларации выглядит все так же. Однако, она претерпела ряд изменений, которые можно заметить при подготовке документа. Новая форма 3-НДФЛ 2019 включает несколько нововведений:

  • Титульный лист – при заполнении сведений о декларанте убрали поле с местом жительства, вместо него теперь указываем номер телефона для связи;
  • Лист Д1 – при указании имущественного вычета вместо адреса недвижимости следует вписывать кадастровый номер. Также больше не нужно подсчитывать остатки с прошлых лет – эти строки были исключены;
  • Лист Е1 – изменился порядок заполнения вкладки с социальными и стандартными вычетами. Законодатель убрал строчку из декларации о доходах, где записывалось число месяцев, в рамках которых действует стандартная льгота, а доход не превышает 350 тыс. руб.
  • Теперь в сумму социального налогового вычета можно внести средства, затраченные на оценку квалификации – для указания этих расходов добавлено отдельное поле;
  • Приложение – нововведение, позволяющее рассчитать доход с продажи недвижимости, ранее этого листа в программе для составления налоговой декларации не было.

Обратите внимание! В приложении указывается стоимость недвижимости по кадастру, чтобы в случае расхождения с ценой при продаже, налогоплательщик не смог уклониться от обязательств по исчислению налога.

Вычеты от налогового агента теперь заносятся отдельно. Также изменились штрих-коды всех страниц, добавлены коррективы по расчету налога с продажи ценных бумаг на листе З и по расчету дохода для участников инвестиционных товариществ на листе И.

Где взять программу

Для подачи отчетности необходимо скачать бланк с сайта ФНС, либо воспользоваться программным обеспечением – так значительно легче и удобней. Когда выйдет программа? Она уже доступна для скачивания на портале Налог.ру.

Для того, чтобы ее установить, необходимо опуститься в самый низ главной страницы налогового портала. Выбираем раздел «Программные средства».

Далее в списке всех представленных программ нажимаем на раздел «Декларация»

После этого нам откроется страница с возможностью скачивания программного обеспечения (ПО), условий его установки и инструкции.

Вы также можете выбрать год, за который будете составлять налоговую отчетность. По закону это возможно сделать за 3 последних года. Так, к примеру, в 2019 году декларация составляется за 2018, 2017 и 2016 года. Поэтому на сайте представлены архивы с программами именно за эти периоды.

Есть еще версия за 2015 год. Но ее можно использовать для возврата имущественного налога для пенсионеров, так как для них предоставлены особые льготные условия.

Установка ПО

Скачайте файл с официального сайта Налоговой Инспекции (программа установки, версия 1.0.0.). Чтобы понять, как установить программу, ознакомьтесь с инструкцией. Достаточно просто два раза щелкнуть по скачанному файлу.

Если ПО не устанавливается, проблема может быть связана с запретом антивируса – временно отключите его.

Заполнение декларации

Разберемся, как работать с программой Декларация 2018, и представим пошаговую инструкцию по заполнению. Начнем с тех шагов, которые остались прежними, то есть уже использовались при заполнении декларации за 2017 год. Перейдя по этой ссылке, вы найдете более подробное руководство.

После установки приложения откройте его и начните заполнять. Для начала задайте основные условия: тип документа, номер инспекции, корректировки, ОКТМО, укажите признак «Иное физическое лицо».

Введите сведения о декларанте: свое ФИО, ИНН, дату и место рождения, данные из паспорта, телефон для связи.

Внесите данные о доходах – источники выплат, сведения о которых есть в 2-НДФЛ, периоды получения доходов по месяцам. Чуть ниже указывайте размер удержанного налога и данные по полученным вычетам.

На этой же странице нужно заполнить сведения о других видах доходов, включая средства, полученные от продажи недвижимости. При заполнении проставьте галочку, если объект приобретен позже 2016 года.

Перейдите во вкладку «Вычеты» и заполните данные о приобретенном имуществе, а также о наличии прав на социальные или стандартные льготы, если своим правом вы не воспользовались через работодателя. Здесь же можно заявить о затратах на лечение и обучение (свое и детей), об убытках и инвестировании.

Как оформить вычет на детей

А вот этот раздел в новой программе Декларация — 2018 изменился! Теперь детские вычеты заносятся в отдельном окне на вкладке Доходы, полученные в РФ. Здесь же заносятся все данные о вычетах, которые были предоставлены работодателем в течение отчетного года.

Как добавить вычет 126 (стандартный) и любой другой? Нажмите на зеленый значок плюса и выберите соответствующий код из появившегося окна.

Достаточно выбрать только код дохода, который указан в справке 2-НДФЛ, и сумму, которая рассчитана рядом.

При этом важно! Если вы используете стандартные вычеты на детей, не забывайте при заполнении данных о предприятии ставить галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику».

В этом случае детские льготы будут правильно считаться в итоговой форме 3НДФЛ.

В предыдущих программах «Декларация» детские льготы считались на вкладке Вычеты. Но в программе Декларация-2018 этот раздел заполнять не нужно!

Здесь теперь можно видеть большой восклицательный знак, при нажатии на который вы сможете прочитать инструкцию о заполнении данного раздела. Ставить галочку для использования стандартной льготы и заполнять здесь данные нужно только в том случае, если на работе вычет на ребенка не был оформлен, то есть данных о льготах на детей нет в справке 2-НДФЛ.

Также установить галочку «Пересчитать стандартные вычеты» можно в случае, если льгота была предоставлена на работе, но не в полном объеме. В этом случае количество детей указывается в этом разделе вручную.

Окончание работы

В конце работы (а лучше и во время заполнения данных) нажимаем «Файл», далее «Сохранить». После этого осуществляем проверку заполненной декларации.

//www.youtube.com/watch?v=tTpITmi-8UY

Если ошибок не обнаружено, то можно распечатать 3-НДФЛ для сдачи формы в ИФНС по месту прописки. Если вы имеете доступ в личный кабинет налогоплательщика, то можете сохранить данные декларации в виде файла в формате xml для отправки его через ЛК.

Подробную инструкцию по заполнению и ответы на популярные вопросы можно найти в меню программы, кликнув «Справка».

Таким образом, никаких сложностей с заполнением отчета быть не должно. Программное обеспечение предельно простое и понятное, главное – верно указать информацию о доходах и расходах, а также о наличии льгот, если вы о них заявляете.

Ну а если у вас возникают вопросы или не хочется разбираться со всеми тонкостями работы программы, можете удаленно заказать заполнение декларации 3-НДФЛ и ее отправки в налоговую инспекцию. Для этого просто оставляйте заявку на нашем сайте nalog-prosto.ru. Мы работаем быстро и с удовольствием!

Когда нужно сдать декларацию в ИФНС

Если вы обязаны отчитаться по закону, например, продавали имущество в 2018 году, то сроки сдачи 3-НДФЛ фиксированы: до 30 апреля 2019 года. Сдать документ нужно даже в том случае, если сумма налога, подлежащего уплате, равна нулю.

Если этого не сделать, ФНС имеет право начислить штраф за просрочку, направит налогоплательщику уведомление.

Однако, четко фиксированные сроки относятся только к тем лицам, которые обязаны подготовить декларацию при получении дохода.

Что делать, если вы не получали дохода, подлежащего декларированию, когда в этом случае сдавать 3НДФЛ? Если, к примеру, целью оформления декларации является возмещение налоговых вычетов, то можете это сделать в любой момент года. Никаких штрафных санкций в данной ситуации не предусмотрено.

Если Вы нашли полезную информацию, поделитесь этой статьей со своими знакомыми и в социальных сетях (кнопки находятся чуть ниже). Давайте помогать друг другу!

Источник: //nalog-prosto.ru/programma-deklaratsiya-3-ndfl/

Я президент
Добавить комментарий